黔西南州发改委2015年部门决算及“三公”经费决算公开说明

索引号:52230011/2016-167585 发布时间:2016/9/18 17:11:40 作者:州发改局 来源:金州网 点击:5940 【字体: 【打印内容】【内容纠错】
索 引 号:  52230011/2016-167585 主题分类:  其他-其他
发布机构:  州发改委 发文日期:  2016-09-18 是否有效:
名  称:  黔西南州发改委2015年部门决算及“三公”经费决算公开说明
文  号:  

    一、部门慨况
   (一)部门主要职能
    1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
  统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受州人民政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划报告。
   2、负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的储备和紧急调度。
  3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法,综合分析财政、金融政策的执行效果;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。
  4、承担指导推进和综合协调全州经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放重大问题,组织拟订全州综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,统筹经济体制改革试点和改革试验区工作。
  5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需申请国家以及安排州投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排州级财政性建设资金,按州人民政府规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报;统筹协调推进金政企项目融资合作,指导和监督政策性贷款使用方向;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导社会资金用于固定资产投资的方向,提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目;实施重点项目管理,开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展。
  6、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;统筹服务业发展,会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划,指导行业协会改革和发展;拟订现代物流业发展战略、规划;统筹推进战略性新兴产业发展,组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
  7、统筹推进城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。组织编制主体功能区规划并协调实施和监测评估,组织实施国家区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策,拟订相关规划;组织协调重大基础设施项目前期工作;研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策,协调推进有关工作;研究拟订州内跨市(县)区域发展战略、规划和重大政策并组织实施;牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。
  8、统筹推进与州外区域合作交流。研究拟订与州外区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施;提出推进区域合作的体制机制和政策建议;建立与周边省(区、市)、经济区区域合作常态化机制,负责州外区域合作交流工作的统筹协调;负责省 “泛珠三角”区域合作领导小组交办的工作;组织开展对口帮扶工作。
  9、编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划,负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、食糖等储备。
  10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策,推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。
  11、推进可持续发展战略实施。负责生态文明建设、节能减排的综合协调;组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,提出建立健全生态补偿机制的政策措施;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度,负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法有关工作。
  12、综合分析气候变化对经济社会发展的影响,组织拟订应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。
  13、起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规和规章草案;按规定指导和协调全州招投标工作。
  14、研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制国民经济动员规划、计划,协调有关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。
  15、编制和执行价格调整改革规划;拟订并组织实施价格政策,监督检查价格政策的执行;管理州列名管理的商品和服务价格;监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势;监管实行市场调节价的商品和服务价格;负责全州价格监督检查等工作。
  16、承办州人民政府、省发展和改革委员会交办的其他事项。
    (二)部门预算构成
    内设机构。我委内设23个科(办、室、队):办公室、财务科、人事教育科、发展规划科、国民经济综合科(国民经济动员办公室)、经济体制综合改革科、固定资产投资科、地区经济科(以工代赈办公室)、西部开发科(西部开发办公室)、农村经济科、交通运输科、产业发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、政策法规科(行政审批服务和法律顾问室)、财贸和服务业科、建设项目管理科(州重点建设项目办公室)、重大项目稽察科、政策法规科、基金管理科、价格监测调控科、价格收费管理科、成本监审科(以上属于行政编制),节能减排监察支队、州铁建办,价格认证中心,(属于财政全额拨款的事业编制)。
    (三)部门人员构成

QQ截图20160918170543.png

  
    二、部门决算安排情况说明
    (一)部门决算收支情况:部门决算收入总决算额3,428.59万元,部门预算支出总决算额2,789.95万元。本年收入3,428.59元,占收入预算2,364.67元的145%。
    (二)收入决算情况说明:部门预算收入总预算额2,364.67万元,为财政拨款收入,占部门收入预算的100%。其他收入1063.93万元。
    (三)支出决算情况说明
    1、本年支出合计2789.95万元,其中1596.10万元,为一般公共服务支出,占总支出的57%,构成部分由:工资福利性支出556.69万元,占支出合计1596.10万元的36%,为发放本部门在职职工工资绝对数;商品和服务支出675.89万元,占支出合计1596.10万元的43%,由办公费1.66万元、印刷费0.06万元、水费0.04万元、电费1.83万元、邮电费4.46万元、差旅费20.46万元、因公出国(境)费3.61万元、会议费1.48万元、公务接待费4.19万元、委托业务费620万元、工会费9.74万元、公务用车运行维护费7.94万元、其他商品和服务支出0.43万元组成;对个人和家庭补助支出306.37万元,占支出合计1596.10万元的20%,其他资本性支出2.94万元占支出合计1596.10万元的3%。节能环保支出87.06万元,占总支出的1%。交通运输支出486.44万元占总支出17%。农林水支出0.35万元占总支出1%。其他支出620万元占总支出的22%。
    2、部门决算“三公”经费情况:2015年部门决算 “三公”经费支出68万元,其中:因公出国(境)费3.61万元,公出国(境)团组数0个、1人、公务接待费在一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中没有列支,因为预算中的公务接待和公务用车运行额度少,加之我单位是州直机关的主要经济职能部门,跑省跑部的协调工作的次数多,公务接待费和公务用车运行费只能在其他项目前期工作经费中列支,公务用车保有量11台。 2014年度我单位安排因公出国(境)1人,费用5.8万元,与2015年度我委因公出国(境)1人,费用3.61万元同比下降38%.本年度公务用车运行维护费36.3万元,较上年的43.6万元减少了7.3万元,同比下降17%,下降的原因为严格公务用车管理。本年度公务接待费29.8万元,公务接待批次150批次3500人次,较上年的30.2万元减少0.4万元,下降1.4%,下降的原因为严格公务接待管理,从严控制陪餐人数,按标准接待。
    三、项目支出情况说明
    本单位本年度涉及项目支出具体体现在1,战略规划与实施支出14万元、其他发展与改革事务支出121.06万元、节能环保支出87.06万元、农林水支出0.35万元(主要是中央涉农工作经费)、交通运输支出486.44万元,其他支出无(主要是省级建设项目前期工作经费,由于资金到达时间已经到了年终,所以资金结转到下年。)
    四、其他需要说明的事项
   (一)2015年单位运行经费说明
    2015年本部门机关运行经费财政拨款决算2364.67万元,比上年1467.2万元增加897.47万元,增长61%。主要原因是人员变动调资单位合并等,加之省级建设项目前期工作经费从州财政再从我单位账务中过,所以加大我单位的财政拨款收入数。
   (二)2015年度政府采购情况说明
    2015年,我单位政府采购决算总额无,其中:政府采购货物决算无。
   (三)2015年度国有资产占有使用情况说明
    截至2015年未,本单位共有车辆11辆,其中,一般公务用车9(1辆属于事业公务车)辆、特殊用途的车辆2台。
2015年,年未资产总额 3926万元,当年增加212万元,即:单位合并办公设备等209万元(前州物价局合并到我单位),增加财政应返还额度112万元,银行存款935万元,减少146万元,其他应收款1120万元,减少了430万元。年末资产总额3926万元元,其中:流动资产3143万元,固定资产7822万元。
    五、贵州省黔西南州发改委2015年度决算公开表

    附件:贵州省黔西南州发改委2015年度决算公开表.xls                                                    

                                                       (财务科 供稿)

扫一扫在手机打开当前页面